Search for collections on Undip Repository

PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PENINGKATAN CASA DI BANK BRI REGIONAL OFFICE BANDAR LAMPUNG

SATYARINI, Yuane (2025) PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PENINGKATAN CASA DI BANK BRI REGIONAL OFFICE BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, UNDIP : FAKULTAS EKONOMIKA & BISNIS.

[thumbnail of Cover] Text (Cover)
1. T - Cover - 12010123423257.pdf - Published Version

Download (296kB)
[thumbnail of Abstrak (Inggris)] Text (Abstrak (Inggris))
4. T - Abstrak (Inggris) - 12010123423257.pdf - Published Version

Download (365kB)
[thumbnail of Abstrak (Indonesia)] Text (Abstrak (Indonesia))
5. T - Abstrak (Indonesia) - 12010123423257.pdf - Published Version

Download (331kB)
[thumbnail of Daftar Isi] Text (Daftar Isi)
6. T - Daftar Isi - 12010123423257.pdf - Published Version

Download (398kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
12. T - Daftar Pustaka - 12010123423257.pdf - Published Version

Download (344kB)
[thumbnail of Fullltext PDF Bookmarks] Text (Fullltext PDF Bookmarks)
16. T - Fulltext PDF Bookmarks - 12010123423257.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam
mendukung implementasi strategi peningkatan Current Account Saving Account
(CASA) di Bank BRI Regional Office Bandar Lampung. Rumusan masalah yang
dikaji mencakup faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal serta
bagaimana peran audit internal mendukung keberhasilan strategi penghimpunan
dana murah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta
analisis dokumen terkait audit internal dan strategi CASA. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dipengaruhi oleh independensi
auditor, kompetensi, dukungan manajemen, serta ketersediaan sumber daya yang
memadai. Peran audit internal terbukti penting dalam mengidentifikasi risiko,
mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, serta memberikan rekomendasi
perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi strategi CASA. Audit internal juga
berfungsi sebagai mitra strategis manajemen melalui pemberian masukan berbasis
risiko yang memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung pencapaian target
pertumbuhan dana murah. Penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi audit
internal berimplikasi pada peningkatan daya saing perbankan di tengah persaingan
ketat, terutama dengan kehadiran bank digital.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, CASA, Perbankan, Tata Kelola, Strategi
Subjects: Economics and Business
Economics and Business > Management
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User: Manajemen Lib
Date Deposited: 03 Oct 2025 11:04
Last Modified: 03 Oct 2025 11:04
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/39434

Actions (login required)

View Item View Item